Betreff
Zuschuss Kinderspielhaus
Vorlage
2007 0115
Art
Beschlussvorlage

Finanz. Auswirkungen in Euro

Haushaltsstelle

VwH

VmH

Einmalige Kosten:

2.750,00 €

46409 / 718300

x

Laufende Kosten:

Ab 2008  18.000,00 €

46409 / 718300

x

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:

 ja

x nein

 

 

Beschlussvorschlag:

 

Zu a)    Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Verwaltungsausschuss, den unter b) formulierten Beschluss zu fassen.

 

Zu b)    Der Verwaltungsausschuss beschließt zur Abdeckung des Defizits dem Verein Kinderspielhaus e.V. für das Jahr 2006 einen Zuschuss von max. 3.500,- € zu gewähren.

 

            Zum nächstmöglichen Zeitpunkt soll das Betreuungsangebot im Kinderspielhaus von 13.00 Uhr auf 15.00 Uhr ausgeweitet werden.

 

            Die Mehrkosten sind wie vorgeschlagen zu finanzieren. Das Jahr 2007 ist dann abweichend von der Vereinbarung entsprechend dem entstehenden Defizit abzurechnen. Der Betrag von 2.750,- ist im Rahmen einer überplanmäßigen Ausgabe bereitzustellen.

 

       Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Verein Kinderspielhaus eine Vereinbarung dahingehend abzuschließen, dass ab dem Jahr 2008 ein einheitlicher Budgetbetrag je Kindergartenplatz gezahlt wird. Der Rat der Stadt Burgdorf wird gebeten, den erwarteten Mehrbetrag von 18.000,- € ab dem Jahr 2008 im Haushalt bereit zu stellen.

Sachverhalt und Begründung:

 

Der Verein Kinderspielhaus hat Ende letzten Jahres darauf hingewiesen, dass die bisherige Finanzierung des laufenden Betriebes durch die Stadt Burgdorf mit rund 100.000,- € nicht mehr ausreichend ist. Bisher erhält der Verein je Kindergartenkind einen Festbetrag von 2.860,- €. Für die Kosten der Krippenkinder erhält der Verein einen Defizitausgleich. Diese gesplittete Finanzierung war seinerzeit Wunsch des Vorstandes bei der Eröffnung der Krippe.

 

Der Verein hatte den erwarteten Differenzbetrag auf der Grundlage eines Abschlages von 100.000,- € auf 7.500,- € beziffert. Dieser Mehrbetrag wurde Ende 2006 noch als Abschlagszahlung überwiesen. Aufgrund einer nicht vorhergesehenen Zahlung von rund 4.000,- € hat sich das Defizit auf rund 3.500,- € verringert. Der genaue Betrag wird nach Vorlage der Jahresrechnung für 2006 noch ermittelt.

 

Es gibt den Wunsch vieler Eltern, das Betreuungsangebot von 13.00 Uhr auf 15.00 Uhr zu erweitern. Da es bisher allgemeiner Wunsch war, im Zuge der Kinderfreundlichkeit bedarfsgerechte Betreuungszeiten anzubieten, sollte dem Wunsch des Vereins und der Eltern entsprochen werden.

 

Ausgehend von einem Abschlagsbetrag von 100.000,- € beziffert der Verein die Mehrkosten auf 17.630,- €. Für das laufende Jahr stehen Mittel in Höhe von 109.000,- € im Haushalt zur Verfügung. Sollte dem Wunsch entsprochen und das erweiterte Betreuungsangebot ab 01.04.2007 vorgehalten werden, ergibt sich ein anteiliger Mehrbetrag für das laufende Jahr von 6.750,- €. Da aus den Abschlagszahlungen des Vorjahres noch 4.000,- € zur Verfügung stehen, wäre ein echter Mehrbedarf von 2.750,- € abzudecken.

 

Ab dem Jahr 2008 müsste dann ein Gesamtbetrag von 118.000,- € bereit gestellt werden.

 

Ziel ist es mit den Kindertagesstättenträgern Budgets zu vereinbaren. Vorgeschlagen wird deshalb, abhängig von der Jahresrechnung für 2006 und der neuen Betreuungszeit ein Budget von ca. 3.100,- € je Platz einheitlich für Krippenplätze und Kindergartenplätze zu vereinbaren. Damit hätte der Verein eine Finanzierungsgrundlage.

 

Da derzeit nicht klar ist, ab wann das erweiterte Betreuungsangebot eingeführt wird, sollte das Jahr 2007 entsprechend dem entstandenen Defizit abgerechnet werden.

 

Die Vorlage wurde der Gleichstellungsbeauftragten zur Stellungnahme übersandt.